于都县人民检察院2022年度单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、单位主要职责
人民检察院是国家的法律监督机关,是国家机构的重要组成部分,于都县人民检察院依照法律规定履行法律监督职能,保证国家法律的统一、正确实施,保障社会主义现代化建设的顺利进行,其主要职权是:依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;依照法律规定提起公益诉讼;对诉讼活动实行法律监督;对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;对看守所的执法活动实行法律监督及法律规定的其他职权。
二、
单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个,现设有8个内设机构(即:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部),司法警察大队单独设置。本单位2022年年末实有人数78人,其中在职人员50人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人。
第二部分 2022年度单位决算表










第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1642.21万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少10.39万元,下降0.6%;本年收入合计1642.21万元,较2021年减少10.39万元,下降0.6%,主要原因是:一般公共预算财政拨款收入减少145.61万元。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1506.99万元,占91.8%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入135.22万元,占8.2%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1642.21万元,其中本年支出合计1642.21万元,较2021年减少10.39万元,下降0.6%,主要原因是:年度收入减少,支出余额不足;年末结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:加快预算指标执行力度。
本年支出的具体构成为:基本支出1224.75万元,占74.6%;项目支出417.47万元,占25.4%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1075.48万元,决算数为1506.99万元,完成年初预算的140.1%。其中:
(一)公共安全支出年初预算数为903.12万元,决算数为1325.86万元,完成年初预算的146.8%,主要原因是:为提供更高质量的检察力量加大支出。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为59.39万元,决算数为57.81万元,完成年初预算的97.3%,主要原因是:人员流动性较强。
(三)卫生健康支出年初预算数为58.35万元,决算数为58.35万元,完成年初预算的100%,主要原因是:用于支付干警医疗保险的支出,严格按照预算支出。
(四)住房保障支出年初预算数为54.62万元,决算数为64.96万元,完成年初预算的119.0%,主要原因是:人员新增,做好后勤保障工作。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1089.52万元,其中:
(一)工资福利支出896.03万元,较2021年减少127.22万元,下降12.4%,主要原因是:贯彻勤俭节约的优良传统,降低福利标准。
(二)商品和服务支出185.55万元,较2021年减少174.34万元,下降48.4%,主要原因是:贯彻落实勤俭节约的优良传统。
(三)对个人和家庭补助支出7.94万元,较2021年减少88.37万元,下降91.8%,主要原因是:贯彻落实勤俭节约的优良传统。
(四)资本性支出0万元,较2021年减少143.15万元,下降100%,主要原因是:2022年未进行大额资产购买。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度“三公”经费支出全年预算数为92万元,决算数为31.10万元,完成全年预算的33.8%,决算数较2021年减少18.41万元,下降37.2%,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年减少0万元,下降0%,主要原因是暂无出国往来业务。决算数较全年预算数减少的主要原因是:无出国往来业务。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无出国往来业务。
(二)公务接待费支出全年预算数为27万元,决算数为12.01万元,完成全年预算的44.5%,决算数较2021年增加5.51万元,增长84.8%,主要原因是其他省市县院学习交流次数增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是:贯彻落实“过紧日子”思想,“三公”经费只减不增。全年国内公务接待154批,累计接待986人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为检察业务往来。
(三)公务用车购置及运行维护费支出19.09万元,其中公务用车购置全年预算数为38万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加减少27.03万元,下降100%,主要原因是2021年购置1辆执法执勤用车,2022年未购置公务用车,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:2022年未购置公务用车;公务用车运行维护费支出全年预算数为27万元,决算数为19.09万元,完成全年预算的70.7%,决算数较2021年增加3.14万元,增长20.9%,主要原因是车况老旧,维修费用增加,年末公务用车保有9辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:贯彻落实“过紧日子”思想,“三公”经费只减不增。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出185.55万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少317.49万元,降低63.1%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少,落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额140.26万元,其中:政府采购货物支出60.73万元、政府采购服务工程支出79.53万元。授予中小企业合同金额140.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额140.26万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中全部为执法执勤用车。
九、预算绩效评价情况说明
(一)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金247.85万元,占项目支出总额的22.9%。
组织对“执收成本”、“专项经费”等2个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出247.85万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,两个项目运行正常,绩效自评为“优”。
组织开展单位整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1639.37万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体运行良好,绩效自评为“优”。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
1.2022年度本单位通过多个项目的推进,保障于都县人民检察院依法履行法律监督职责,绩效目标实现良好。本单位为确保本次绩效评价工作的真实可靠,综合考虑项目绩效目标、项目背景、绩效指标等内容制定评价指标体系。具体从产出、效益、满意度等方面着手设立评价指标,通过审阅资料、实地评价、数据查找分析等方法进行评价,单位整体绩效自评为“优”绩效目标按照年初设置指标,有力有序完成。
2.偏离绩效目标的原因:年初设置指标数据考虑存在不足,不全面,未能及时适应社会变化。
3.改进措施:一是绩效目标设定要充分科学,能够一定程度上起到衡量项目运行情况的作用。二是要加强单位内部单位联动配合,大多数项目的真正实施者是其他职能单位,只有加强单位配合才能让项目得到更加有效的设立和开展。
4.《省聘书记员专项经费绩效自评表》


5.《非税收入执收成本工作经费项目》


(三)单位评价项目绩效评价情况。
1.项目概述:省聘书记员专项经费
2.立项依据:财行(2014)2号、赣办发电(2017)61号
3.实施主体:于都县人民检察院
4.实施方案:为深入贯彻中央、省政法工作会议、全省检察工作会议和市政法工作会议精神,全面推进全市检察工作的新发展,通过实施聘用书记员制度有力缓解单位人员紧缺的问题,完成各项检察辅助工作任务,提高检察工作整体效能,力争执法质量考评在全省的排名较上年度有所进步。
5.实施周期:经常性项目
6.本年度预算安排:104.8万元。
7.项目目标:保障2022年县检察院聘用制书记员经费开支和薪资正常、合法合规发放,助力2022年检察业务和机关事务有序开展,能够起到稳定队伍、调动工作积极性作用。
8.绩效评价工作情况及评价结论
(1)绩效评价对象和范围:县检察院2022年聘用制书记员工作经费。
(2)评价指标体系:综合考虑项目绩效目标、项目背景、
绩效指标等内容制定评价指标体系。具体从产出、效益、满意度等方面着手设立评价指标。
(3)评价方法:结合本次绩效评价项目的具体情况,为确
保本次绩效评价工作的真实可靠,主要通过审阅资料、实地评价、数据查找分析等方法进行评价。
(4)评价结论:项目总分90份,自评得分为90分,评价等级为“优”。
9.绩效评价指标分析
(1)产出指标分析:该指标分值63分,得分63分。2022
年该项目产出较好,2022年聘用制书记员本科以上学历超50%,聘用制书记员工资得到及时发放,该项目资金利用率达100%。
(2)效益指标分析:该指标分值14分,得分20分。2022年基本实现提高司法便民服务水平。
(3)满意度指标:该指标分值9分,得分9分。2022年群众满意度目标达成。
(三)单位评价项目绩效评价情况。
1.项目概述:执收成本工作经费项目
2.立项依据:财行20142号、赣办发电201761号
3.实施主体:于都县人民检察院
4.实施方案:以维护社会公平正义为己任,履职尽责,持续提升赣州市检察院整体建设水平,为奋力谱写全面建设社会主义现代国家赣州篇章贡献检察智慧和力量。
5.实施周期:经常性项目
6.本年度预算安排:143.05万元。
7.绩效目标:保障2022年县检察院日常经费开支和薪资正常、合法合规发放,助力2022年检察业务和机关事务有序开展,能够起到稳定队伍、调动工作积极性作用。
8.绩效评价工作情况及评价结论
(1)绩效评价对象和范围:县检察院2022年非税收入执收成本工作经费。
(2)评价指标体系:综合考虑项目绩效目标、项目背景、
绩效指标等内容制定评价指标体系。具体从产出、效益、满意度等方面着手设立评价指标。
(3)评价方法:结合本次绩效评价项目的具体情况,为确
保本次绩效评价工作的真实可靠,主要通过审阅资料、实地评价、数据查找分析等方法进行评价。
(4)评价结论:项目总分100份,自评得分为99.17分,评价等级为“优”。
9.绩效评价指标分析
(1)产出指标分析:该指标分值60分,得分59.17分。2022
年该项目产出较好,2022年收案、结案数量达标。
(2)效益指标分析:该指标分值30分,得分30分。2022年基本实现提高司法便民服务水平。
(3)满意度指标:该指标分值10分,得分10分。2022年群众满意度目标达成。
第四部分 名词解释
- 收入科目(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。(六)上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。三、相关专业名词 (一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)单位评价项目绩效评价情况。
1.项目概述:省聘书记员专项经费
2.立项依据:财行(2014)2号、赣办发电(2017)61号
3.实施主体:于都县人民检察院
4.实施方案:为深入贯彻中央、省政法工作会议、全省检察工作会议和市政法工作会议精神,全面推进全市检察工作的新发展,通过实施聘用书记员制度有力缓解单位人员紧缺的问题,完成各项检察辅助工作任务,提高检察工作整体效能,力争执法质量考评在全省的排名较上年度有所进步。
5.实施周期:经常性项目
6.本年度预算安排:104.8万元。
7.项目目标:保障2022年县检察院聘用制书记员经费开支和薪资正常、合法合规发放,助力2022年检察业务和机关事务有序开展,能够起到稳定队伍、调动工作积极性作用。
8.绩效评价工作情况及评价结论
(1)绩效评价对象和范围:县检察院2022年聘用制书记员工作经费。
(2)评价指标体系:综合考虑项目绩效目标、项目背景、
绩效指标等内容制定评价指标体系。具体从产出、效益、满意度等方面着手设立评价指标。
(3)评价方法:结合本次绩效评价项目的具体情况,为确
保本次绩效评价工作的真实可靠,主要通过审阅资料、实地评价、数据查找分析等方法进行评价。
(4)评价结论:项目总分90份,自评得分为90分,评价等级为“优”。
9.绩效评价指标分析
(1)产出指标分析:该指标分值63分,得分63分。2022
年该项目产出较好,2022年聘用制书记员本科以上学历超50%,聘用制书记员工资得到及时发放,该项目资金利用率达100%。
(2)效益指标分析:该指标分值14分,得分20分。2022年基本实现提高司法便民服务水平。
(3)满意度指标:该指标分值9分,得分9分。2022年群众满意度目标达成。
(三)单位评价项目绩效评价情况。
1.项目概述:执收成本工作经费项目
2.立项依据:财行20142号、赣办发电201761号
3.实施主体:于都县人民检察院
4.实施方案:以维护社会公平正义为己任,履职尽责,持续提升赣州市检察院整体建设水平,为奋力谱写全面建设社会主义现代国家赣州篇章贡献检察智慧和力量。
5.实施周期:经常性项目
6.本年度预算安排:143.05万元。
7.绩效目标:保障2022年县检察院日常经费开支和薪资正常、合法合规发放,助力2022年检察业务和机关事务有序开展,能够起到稳定队伍、调动工作积极性作用。
8.绩效评价工作情况及评价结论
(1)绩效评价对象和范围:县检察院2022年非税收入执收成本工作经费。
(2)评价指标体系:综合考虑项目绩效目标、项目背景、
绩效指标等内容制定评价指标体系。具体从产出、效益、满意度等方面着手设立评价指标。
(3)评价方法:结合本次绩效评价项目的具体情况,为确
保本次绩效评价工作的真实可靠,主要通过审阅资料、实地评价、数据查找分析等方法进行评价。
(4)评价结论:项目总分100份,自评得分为99.17分,评价等级为“优”。
9.绩效评价指标分析
(1)产出指标分析:该指标分值60分,得分59.17分。2022
年该项目产出较好,2022年收案、结案数量达标。
(2)效益指标分析:该指标分值30分,得分30分。2022年基本实现提高司法便民服务水平。
(3)满意度指标:该指标分值10分,得分10分。2022年群众满意度目标达成。
第四部分 名词解释
- 收入科目(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。(六)上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。 三、相关专业名词 (一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。